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预算01-2表 |
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收支预算总表
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填报单位:高安市人民检察院 |
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单位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
9,692,509.00 |
一、基本支出 |
9,692,509.00 |
公共安全支出 |
7,978,087.00 |
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经费拨款(补助) |
9,692,509.00 |
工资福利支出 |
6,572,455.00 |
检察 |
7,978,087.00 |
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纳入预算管理的行政事业性收入成本性支出 |
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商品服务支出 |
2,430,012.00 |
行政运行(检察) |
7,978,087.00 |
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专项收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
690,042.00 |
社会保障和就业支出 |
1,121,554.00 |
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纳入预算的政府性基金收入 |
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其他资本性支出 |
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行政事业单位离退休 |
1,121,554.00 |
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国有资产出租出借收入 |
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二、项目支出 |
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归口管理的行政单位离退休 |
116,374.00 |
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预算内投资收入 |
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工资福利支出 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,005,180.00 |
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二、事业收入 |
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商品服务支出 |
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住房保障支出 |
592,868.00 |
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财政专户核拨资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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住房改革支出 |
592,868.00 |
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其他事业收入 |
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行政事业性项目支出 |
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住房公积金 |
592,868.00 |
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三、事业单位经营收入 |
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基本建设支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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其他项目支出 |
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五、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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六、其他收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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本年收入合计 |
9,692,509.00 |
本年支出合计 |
9,692,509.00 |
本年支出合计 |
9,692,509.00 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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结转下年 |
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八、上年结转 |
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财政拨款结转 |
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其他资金结转 |
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收入总计 |
9,692,509.00 |
支出总计 |
9,692,509.00 |
支出总计 |
9,692,509.00 |
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